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2024年审计师考试《审计理论与实务(中级)》专项练习题-多选题(十三)

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1.内部控制要素包括()。

A、控制环境

B、风险评估

C、控制测试

D、信息与沟通

E、监督

2.下列各项中,属于审计管理基础工作的有:

A、审计计划管理

B、审计统计管理

C、审计质量管理

D、审计档案管理

E、审计信息管理

3.以下属于审计组组长职责的有()。

A、编制或者审定审计实施方案

B、确定聘请外部人员事宜

C、配置和管理审计组的资源

D、督导审计组成员的工作

E、对审计项目的总体质量负责

4.与文字描述法相比,应用调查表法描述内部控制调查结果的缺点有()。

A、不全面

B、难以用简明的语言描述细节

C、对于规模较大,内部控制较为复杂的企业,用文字说明显得的冗长、头绪繁多

D、仅有是否,难以反映问题程度

E、缺乏弹性,难适用于各类企业

5.我国会计师事务所设立形式包括()。

A、股份有限公司会计师事务所

B、有限责任会计师事务所

C、合伙会计师事务所

D、独资会计师事务所

E、个体工商户

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